Hỏi đáp CSTC

Hỏi:
Từ tháng 1/2/2022 công ty tôi xuất hóa đơn bán hàng cho khách thuế VAT 10%. Nay phát hiện ra sai sót, công ty tôi phải xuất hóa đơn điều chỉnh VAT thành 8% theo nghị quyết 43/2022. Tờ khai thuế GTGT quý 1/2022 đã nộp. Vậy vui lòng cho tôi hỏi việc xuất hóa đơn điều chỉnh này vào tháng 5/2022 thì công ty tôi phải kê khai thuế như thế nào. Nếu kê khai hóa đơn điều chỉnh như bình thường vào tờ khai thuế Quý 2 thì phụ lục 43/2022-QH15 trên tờ khai 01/GTGT quý 2 sẽ kê khai như thế nào, vì tờ khai Quý 1 công ty tôi không kê khai phụ lục 43/2022-QH15. Tương tự với hóa đơn mua vào, nhà cung cấp cũng xuất hóa đơn điều chỉnh thuế suất vào tháng 5/2022, thì công ty tôi phải kê khai điều chỉnh như nào. Xin cảm ơn Quý cơ quan!
06/06/2022
Trả lời:






Gửi phản hồi: