Kính thưa Bộ Tài chính và Tổng cục thuế: Công ty tôi có 02 hóa đơn đầu vào ngày 12/05/2021 và ngày 25/12/2021 bị bỏ xót chưa kê khai thuế( là Hóa đơn điện tử áp dụng nghị định 51). Đến Tháng 2/2022 tôi mới phát hiện ra và đã kê khai 2 hóa đơn bỏ xót này vào kỳ kê khai Q1/2022 tờ khai chính thức lần đầu. Tháng 10/2022 Công ty tôi đã kiểm tra thuế của năm 2020 và 2021. Vậy cho tôi hỏi tôi kê khai vào Q1/2022 vậy có hợp lý không, Quý 1/2022 tôi có được tính khấu trừ của 2 hóa đơn bỏ xót đó không? Mong BTC phản hồi giúp tôi. Tôi trân trọng cảm ơn!
10/10/2024