Hỏi đáp CSTC

Hỏi:
Kính gửi Tổng cục Thuế và Bộ tài chính. Tôi đang có thắc mắc về vấn đề kê khai hóa đơn điều chỉnh/thay thế khác kỳ. Ví dụ: Công ty chúng tôi nhận được hóa đơn đầu số 02 ngày 1/7/2023 điều chỉnh cho Hóa đơn số 01 ngày 01/12/2022. Vậy tôi sẽ phải quay lại kỳ khai thuế tháng 12/2022 kê khai bổ sung hay sẽ kê khai hóa đơn điều chỉnh số 02 vào kỳ hiện tại (kỳ tháng 07/2023 phát sinh hóa đơn điều chỉnh) Hiện tại có một số công văn như công văn số 28218/CTHN-TTHT ngày 16/06/2022 của Cục thuế Hà Nội có hướng dẫn, tuy nhiên theo tôi đọc hiểu thì đây chỉ áp dụng với hóa đơn đầu ra (Bên bán), còn trường hợp hóa đơn đầu vào (Bên mua) thì sẽ xử lý như thế nào. Kính mong Tổng cụ thuế, Bộ tài chính cho tôi câu trả lời chi tiết và cụ thể.
06/09/2023
Trả lời:




Gửi phản hồi: